ОАО "Сибирьтелеком": итоги деятельности за 1 полугодие 2009 года (МСФО)

Голосов пока нет

 

21.09.2009

Пресс-релиз

 

ОАО «Сибирьтелеком» (РТС: ENCO/ENCOP, ENCOG/ENCOPG; ММВБ: STKM/STKMP; АДР: ОТС – SBTLY, Франкфуртская и Берлинская фондовые биржи – ISIN: US8257351036, WKN: 260452) – оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе представляет неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за период 6 месяцев, закончившийся 30 июня 2009 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

 

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Сибирьтелеком» и его дочерних предприятий (далее – Компания). Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.

 

Основные финансовые показатели по МСФО (млн. руб.):

 

 

За 6 месяцев,

закончившихся 30 июня

Изменение, %

2009 г.

2008 г.

Выручка от реализации

19 070

18 461

3,3

OIBDA[1]

7 407

7 222

2,6

Маржа OIBDA

38,8%

39,1%

 

EBITDA[2]

6 981

7 278

(4,1)

Маржа EBITDA

36,6%

39,4%

 

Прочие операционные доходы

638

490

30,2

Операционные расходы

(16 373)

(15 161)

8,0

Прибыль от операционной деятельности

3 335

3 790

(12,0)

Маржа прибыли от операционной деятельности

17,5%

20,5%

 

Прибыль до налогообложения

1 276

2 779

(54,1)

Прибыль за отчетный период

851

2 005

(57,6)

Маржа прибыли за отчетный период

4,5%

10,9%

 

 

Выручка Компании от реализации

 

  • Консолидированная выручка Компании от реализации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, составила 19 070 млн. руб., увеличившись на 609 млн. руб., или на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

 

Основными факторами роста выручки Компании в отчетном периоде являются рост абонентской базы фиксированной и сотовой связи, развитие услуг широкополосного доступа: рост числа пользователей услуг доступа в Интернет и Интернет-трафика.

 

Структура выручки Компании от реализации (млн. руб.):

 

Вид доходов

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня

Изменение

2009 г.

2008 г.

млн. руб.

%

Услуги внутризоновой телефонной связи

2 498

2 662

(164)

(6,2)

Услуги местной телефонной связи

5 854

5 709

145

2,5

Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет)

2 855

2 230

625

28,0

в т.ч. услуги сети передачи данных и

телематические услуги (Интернет)

2 734

2 122

612

28,8

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи

4 892

4 815

77

1,6

Услуги присоединения и пропуска трафика

1 840

2 058

(218)

(10,6)

Услуги содействия и агентские

266

311

(45)

(14,5)

Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения

217

213

4

1,9

Прочие услуги (основные виды деятельности)

3

5

(2)

(40,0)

Выручка от прочей реализации

645

458

187

40,8

в т.ч. выручка от сдачи активов в аренду

380

220

160

72,7

Итого

19 070

18 461

609

3,3

           

 

В структуре консолидированной выручки Компании от реализации значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи (5 854 млн. руб.) и услуг сотовой связи (4 892 млн. руб.) или 30,7% и 25,7% соответственно.

 

Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) (2 734 млн. руб.) и услуг внутризоновой телефонной связи (2 498 млн. руб.) 14,3% и 13,1% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 9,6% (1 840 млн. руб.) от консолидированной выручки Компании от реализации.

 

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года за период 6 месяцев, закончившийся 30 июня 2009 года:

  • наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг по передаче данных и услуг предоставления доступа к сети Интернет - 612 млн. руб., или 28,8%. Основные факторы - рост числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно рост доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 июля 2009 года количество абонентов ШПД составило 501,5 тыс. пользователей (+88,0% к аналогичному периоду 2008 года);
  • прирост выручки от прочей реализации составил 187 млн. руб., или 40,8%, что в основном связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
  • прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 145 млн. руб., или 2,5%. Рост доходов произошёл за счёт увеличения абонентской базы (число основных телефонных аппаратов материнской компании возросло на 27,9 тыс. шт. и составило на конец 1 полугодия 2009 года 4 358,8 тыс. шт.) и индексации регулируемых тарифов с 01.03.2009 г.;
  • прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи составил 77 млн. руб. или 1,6% за счет роста абонентской базы. На 1 июля 2009 года абонентская база сотового бизнеса Компании превысила 5,1 миллиона абонентов (+14,2% к аналогичному периоду 2008 года);
  • снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 218 млн. руб., или 10,6%, в основном обусловлено отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;
  • снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 164 млн. руб., или 6,2%, что связано с уменьшением трафика и снижением средней доходной таксы;
  • снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам составило 45 млн. руб., или 14,5%, что в основном обусловлено уменьшением объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключением с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком» прямых договоров. 

Расходы Компании

 

  • Консолидированные расходы Компании за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, возросли на 1 212 млн. руб. или на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 16 373 млн. руб.

 

В общей сумме расходов наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления (31,4%), износ и амортизация (24,9%) и прочие операционные расходы (20,7%).

 

Структура расходов Компании (млн. руб.):

 

Вид расходов

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня

Изменение

2009 г.

2008 г.

млн. руб.

%

Расходы на персонал

(5 137)

(5 087)

(50)

1,0

Износ и амортизация

(4 072)

(3 432)

(640)

18,6

Расходы по услугам операторов связи

(2 320)

(2 132)

(188)

8,8

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги

(1 457)

(1 536)

79

(-5,1)

Прочие операционные расходы

(3 387)

(2 974)

(413)

13,9

Итого

(16 373)

(15 161)

(1 212)

8,0

             

 

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года за период 6 месяцев, закончившийся 30 июня 2009 года:

  • размер начисленного износа и амортизации возрос на 640 млн. руб. или на 18,6%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
  • прирост прочих операционных расходов составил 413 млн. руб. или 13,9%, что обусловлено ростом расходов по агентским вознаграждениям, налогов, за исключением налога на прибыль, расходов по транспортным и почтовым услугам, а также формированием резерва сомнительных долгов;
  • прирост расходов по услугам операторов связи составил 188 млн. руб. или 8,8%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли.

Капитальные затраты Компании

 

  • Размер капитальных затрат Компании за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, составил 2 372 млн. руб., снизившись на 902 млн. руб. или на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, составил 46% от общего объема капитальных затрат Компании. 

Долговая нагрузка Компании

 

  • Долговая нагрузка Компании сохраняется на приемлемом уровне. По состоянию на 30 июня 2009 года чистый долг[3] Компании составляет 21,2 млрд. руб. (-7,6% с начала 2009 года).  

Финансовые результаты Компании

 

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года:

  • Рост показателя OIBDA составил 185 млн. руб. или 2,6%.

Маржа OIBDA – 38,8%.

  • Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 455 млн. руб., или на 12,0% и составила 3 335 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (8,0%) по сравнению с ростом доходов (3,3%). В составе прибыли от операционной деятельности отражено возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 406 млн. руб. и прочие операционные доходы в размере 232 млн. руб.

Маржа прибыли от операционной деятельности – 17,5%.

  • Прибыль до налогообложения снизилась на 1 503 млн. руб., или на 54,1% и составила 1 276 млн. руб., что обусловлено уменьшением прибыли от  операционной деятельности, ростом расходов по процентам по банковским кредитам и займам Компании и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц (отрицательное сальдо по курсовым разницам составило 428 млн. руб.).
  • Прибыль за отчетный период уменьшилась на 1 154 млн. руб., или на 57,6% и  составила 851 млн. руб., что обусловлено уменьшением прибыли до налогообложения.  Маржа прибыли за отчетный период – 4,5%.  

Справочно: Основные неконсолидированные

операционные показатели и статистические данные:

 

 

1 полугодие

2009 года

1 полугодие 2008 года

Изменение, %

Основные операционные  показатели

 

 

Количество основных телефонных аппаратов, тыс.

4 358,8

4 330,9

0,6

Внутризоновый трафик (исходящий платный), млн. мин.

1 138

1 204

(5,5)

Количество абонентов сотовой связи (без учета дочернего бизнеса), тыс.

651,9

565,3

15,3

Количество абонентов сотовой связи (с учетом дочернего бизнеса), тыс.

5 159,8

4 518,8

14,2

Количество портов Интернет ШПД, тыс.

501,5

266,8

88,0

Среднее количество линий, тыс.

5 035,8

4 886,0

3,1

Средняя численность работников[4], чел.

26 065

30 632

(14,9)

Показатели эффективности

 

 

Выручка на линию, руб.

2 777,2

2 797,2

(0,7)

Выручка на работника, тыс. руб.

536,6

446,2

20,3

Линий на работника

193

160

21,1

 

Неаудированная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ОАО «Сибирьтелеком» за период 6 месяцев, закончившийся 30 июня 2009 года, по МСФО доступна на корпоративном сайте Компании www.sibirtelecom.ru в разделе «Инвесторам-Финансовая отчетность».

 

23 сентября 2009 года с 11:00 до 12:30 (время московское) на сайте www.sibirtelecom.ru cостоится интернет-конференция на тему: «Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» за 1 полугодие 2009 года (МСФО)».

 

[1]Расчет показателя OIBDA производится по формуле: «Прибыль от операционной деятельности» + «Износ и амортизация».

[2]Расчет показателя EBITDA производится по формуле: «Прибыль за отчетный период» + «Налог на прибыль» + «Износ и амортизация» + «Расходы по процентам» - «Финансовые доходы, в части доходов по процентам по финансовым активам».

[3]Расчет показателя Чистый долг производится по формуле: «Долгосрочные заемные обязательства» + «Текущие заемные обязательства» - «Денежные средства и их эквиваленты». 

 

       [4]Численность работников без учета совместителей и договорников.